A 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

当事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

T 売上高

 

 

 

 

 

 

 

 1 契約関係収入

 

261,918

 

 

272,876

 

 

 2 商品・機器売上高

 

35,863

297,782

100.0

40,220

313,096

100.0

U 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

 1 契約関係収入原価

 

138,298

 

 

142,473

 

 

 2 商品・機器売上原価

 

26,219

164,518

55.2

29,329

171,803

54.9

   売上総利益

 

 

133,263

44.8

 

141,293

45.1

V 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 1 広告宣伝費

 

2,932

 

 

4,322

 

 

 2 給料手当

 

25,147

 

 

26,328

 

 

 3 賞与

 

3,571

 

 

3,842

 

 

 4 賞与引当金繰入額

 

1,737

 

 

1,885

 

 

 5 退職給付費用

 

1,155

 

 

△ 1,209

 

 

 6 役員退職慰労引当金繰入額

 

 

 

64

 

 

 7 法定福利費

 

3,663

 

 

3,958

 

 

 8 減価償却費

 

3,276

 

 

3,283

 

 

 9 賃借料

 

5,805

 

 

5,878

 

 

 10 旅費交通費

 

1,187

 

 

1,288

 

 

11 通信費

 

1,600

 

 

1,513

 

 

12 事務用消耗品費

 

893

 

 

1,256

 

 

13 租税公課

 

1,355

 

 

1,434

 

 

14 貸倒引当金繰入額

 

24

 

 

13

 

 

15 業務委託費

 

5,148

 

 

5,686

 

 

16 研究開発費

※1

3,792

 

 

3,406

 

 

17 その他

 

5,941

67,232

22.6

6,167

69,121

22.0

   営業利益

 

 

66,031

22.2

 

72,172

23.1

 

 

 

 

前事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

当事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

W 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

※2

1,008

 

 

1,021

 

 

 2 受取配当金

※2

3,897

 

 

4,562

 

 

 3 その他

 

1,335

6,241

2.1

715

6,299

2.0

X 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払利息

 

388

 

 

340

 

 

 2 社債利息

 

159

 

 

159

 

 

 3 貸倒引当金繰入額

※2

246

 

 

1,569

 

 

 4 たな卸資産廃棄損

 

836

 

 

957

 

 

 5 固定資産売却廃棄損

※3

2,501

 

 

2,418

 

 

 6 長期前払費用消却額

 

632

 

 

666

 

 

 7 その他

 

1,289

6,052

2.1

1,395

7,506

2.4

   経常利益

 

 

66,219

22.2

 

70,964

22.7

Y 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 貸倒引当金戻入益

※2

809

 

 

 

 

 2 固定資産売却益

※4

230

 

 

326

 

 

 3 投資有価証券売却益

 

40

 

 

0

 

 

 4 関係会社株式売却益

 

 

 

5,121

 

 

 5 確定拠出年金制度移行益

 

 

 

670

 

 

 6 その他

 

4

1,083

0.4

29

6,147

1.9

Z 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 役員退職慰労引当金繰入額

 

 

 

1,137

 

 

 2 固定資産売却損

※5

 

 

506

 

 

 3 減損損失

※6

3,664

 

 

810

 

 

 4 電話加入権評価損

 

 

 

1,995

 

 

 5 ソフトウェア除却損

 

1,123

 

 

119

 

 

 6 投資有価証券評価損

 

169

 

 

40

 

 

 7 関係会社株式評価損

 

314

 

 

844

 

 

 8 その他

 

643

5,915

2.0

161

5,615

1.8

   税引前当期純利益

 

 

61,388

20.6

 

71,496

22.8

   法人税、住民税及び事業税

※7

19,920

 

 

24,766

 

 

   法人税等調整額

 

3,763

23,684

7.9

2,850

27,617

8.8

   当期純利益

 

 

37,704

12.7

 

43,879

14.0

   前期繰越利益

 

 

269,062

 

 

295,414

 

   当期未処分利益

 

 

306,766

 

 

339,293

 

 

契約関係収入原価明細書

 

 

 

前事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

当事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

労務費

 

 

51,468

37.2

 

49,853

35.0

経費

 

 

 

 

 

 

 

 減価償却費

 

23,411

 

 

23,896

 

 

 外注費

 

31,238

 

 

35,006

 

 

 長期前払費用償却費

 

7,248

 

 

7,583

 

 

 契約関係通信費

 

5,876

 

 

5,887

 

 

 賃借料

 

5,626

 

 

5,914

 

 

 車両燃料及び維持費

 

1,234

 

 

1,383

 

 

 その他

 

12,193

86,829

62.8

12,948

92,620

65.0

契約関係収入原価

 

 

138,298

100.0

 

142,473

100.0

(注) 契約関係収入原価は主として現業部門を中心として発生した諸費用を時間、台数、面積等の所定の基準により按分して一般管理費と区分して計上したものであります。

 

商品・機器売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

当事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

期首たな卸高

 

5,673

15.9

6,740

17.1

当期仕入高

 

20,761

58.3

22,242

56.6

他勘定からの振替高

※1

9,158

25.7

10,340

26.3

  合計

 

35,593

100.0

39,323

100.0

期末たな卸高

 

6,740

 

5,928

 

他勘定への振替高

※2

2,632

 

4,065

 

当期商品・機器売上原価

 

26,219

 

29,329

 

(注) ※1 他勘定からの振替高は、固定資産(警報機器及び設備)からの振替であります。

※2 他勘定への振替高は、固定資産(警報機器及び設備)及び経費への振替であります。