A 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

当事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

T 売上高

 

 

 

 

 

 

 

 1 契約関係収入

 

256,883

 

 

261,918

 

 

 2 商品・機器売上高

 

31,610

288,493

100.0

35,863

297,782

100.0

U 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

 1 契約関係収入原価

 

136,144

 

 

138,298

 

 

 2 商品・機器売上原価

 

22,873

159,018

55.1

26,219

164,518

55.2

   売上総利益

 

 

129,475

44.9

 

133,263

44.8

V 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 1 広告宣伝費

 

2,878

 

 

2,932

 

 

 2 給料手当

 

24,248

 

 

25,147

 

 

 3 賞与

 

3,431

 

 

3,571

 

 

 4 賞与引当金繰入額

 

1,626

 

 

1,737

 

 

 5 退職給付費用

 

468

 

 

1,155

 

 

 6 法定福利費

 

3,534

 

 

3,663

 

 

 7 減価償却費

 

3,582

 

 

3,276

 

 

 8 賃借料

 

5,866

 

 

5,805

 

 

 9 旅費交通費

 

1,139

 

 

1,187

 

 

10 通信費

 

1,691

 

 

1,600

 

 

11 事務用消耗品費

 

1,024

 

 

893

 

 

12 租税公課

 

515

 

 

1,355

 

 

13 貸倒引当金繰入額

 

104

 

 

24

 

 

14 業務委託費

 

4,957

 

 

5,148

 

 

15 研究開発費

※1

4,072

 

 

3,792

 

 

16 その他

 

6,099

65,244

22.6

5,941

67,232

22.6

   営業利益

 

 

64,231

22.3

 

66,031

22.2

 

 

 

 

前事業年度

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

当事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

W 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

※2

1,090

 

 

1,008

 

 

 2 受取配当金

※2

3,320

 

 

3,897

 

 

 3 その他

 

405

4,817

1.6

1,335

6,241

2.1

X 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払利息

 

536

 

 

388

 

 

 2 社債利息

 

159

 

 

159

 

 

 3 貸倒引当金繰入額

※2

1,554

 

 

246

 

 

 4 たな卸資産廃棄損

 

823

 

 

836

 

 

 5 固定資産売却廃棄損

※3

2,230

 

 

2,501

 

 

 6 長期前払費用消却額

 

702

 

 

632

 

 

 7 その他

 

885

6,892

2.4

1,289

6,052

2.1

   経常利益

 

 

62,156

21.5

 

66,219

22.2

Y 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 貸倒引当金戻入益

※2

 

 

809

 

 

 2 厚生年金基金代行部分返上益

 

19,936

 

 

 

 

 3 確定拠出年金制度移行益

 

1,923

 

 

 

 

 4 固定資産売却益

※4

3,591

 

 

230

 

 

 5 投資有価証券売却益

 

7

 

 

40

 

 

 6 その他

 

4

25,462

8.8

4

1,083

0.4

Z 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 貸倒引当金繰入額

※2

9,673

 

 

 

 

 2 減損損失

※5

7,250

 

 

3,664

 

 

 3 ソフトウェア除却損

 

1,905

 

 

1,123

 

 

 4 投資有価証券評価損

 

197

 

 

169

 

 

 5 関係会社株式評価損

 

6,021

 

 

314

 

 

 6 関係会社出資金評価損

 

3,329

 

 

 

 

 7 その他

 

1,482

29,860

10.3

643

5,915

2.0

   税引前当期純利益

 

 

57,758

20.0

 

61,388

20.6

   法人税、住民税及び事業税

※6

21,205

 

 

19,920

 

 

   法人税等調整額

 

2,270

23,475

8.1

3,763

23,684

7.9

   当期純利益

 

 

34,282

11.9

 

37,704

12.7

   前期繰越利益

 

 

245,210

 

 

269,062

 

   合併による子会社出資金

   消却額

 

 

154

 

 

 

   当期未処分利益

 

 

279,338

 

 

306,766

 

 

契約関係収入原価明細書

 

 

 

前事業年度

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

当事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

労務費

 

 

49,710

36.5

 

51,468

37.2

経費

 

 

 

 

 

 

 

 減価償却費

 

23,776

 

 

23,411

 

 

 外注費

 

30,290

 

 

31,238

 

 

 長期前払費用償却費

 

7,126

 

 

7,248

 

 

 契約関係通信費

 

6,433

 

 

5,876

 

 

 賃借料

 

5,072

 

 

5,626

 

 

 車両燃料及び維持費

 

1,305

 

 

1,234

 

 

 その他

 

12,429

86,434

63.5

12,193

86,829

62.8

契約関係収入原価

 

 

136,144

100.0

 

138,298

100.0

(注) 契約関係収入原価は主として現業部門を中心として発生した諸費用を時間、台数、面積等の所定の基準により按分して一般管理費と区分して計上したものであります。

 

商品・機器売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

自 平成15年4月1日

至 平成16年3月31日

当事業年度

自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

期首たな卸高

 

6,738

21.9

5,673

15.9

当期仕入高

 

16,885

54.9

20,761

58.3

他勘定からの振替高

※1

7,138

23.2

9,158

25.7

  合計

 

30,762

100.0

35,593

100.0

期末たな卸高

 

5,673

 

6,740

 

他勘定への振替高

※2

2,215

 

2,632

 

当期商品・機器売上原価

 

22,873

 

26,219

 

(注) ※1 他勘定からの振替高は、固定資産(警報機器及び設備)からの振替であります。

※2 他勘定への振替高は、固定資産(警報機器及び設備)及び経費への振替であります。