A 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

当事業年度

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

T 売上高

 

 

 

 

 

 

 

 1 契約関係収入

 

272,876

 

 

282,247

 

 

 2 商品・機器売上高

 

40,220

313,096

100.0

43,829

326,076

100.0

U 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

 1 契約関係収入原価

 

142,473

 

 

151,532

 

 

 2 商品・機器売上原価

 

29,329

171,803

54.9

31,809

183,341

56.2

   売上総利益

 

 

141,293

45.1

 

142,734

43.8

V 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 1 広告宣伝費

 

4,322

 

 

3,773

 

 

 2 給料手当

 

26,328

 

 

26,398

 

 

 3 賞与

 

3,842

 

 

3,927

 

 

 4 賞与引当金繰入額

 

1,885

 

 

1,954

 

 

 5 退職給付費用

 

△ 1,209

 

 

214

 

 

 6 役員退職慰労引当金繰入額

 

64

 

 

66

 

 

 7 法定福利費

 

3,958

 

 

4,127

 

 

 8 減価償却費

 

3,283

 

 

2,750

 

 

 9 賃借料

 

5,878

 

 

5,796

 

 

 10 旅費交通費

 

1,288

 

 

1,254

 

 

11 通信費

 

1,513

 

 

1,453

 

 

12 事務用消耗品費

 

1,256

 

 

1,030

 

 

13 租税公課

 

1,434

 

 

1,426

 

 

14 貸倒引当金繰入額

 

13

 

 

 

 

15 業務委託費

 

5,686

 

 

5,719

 

 

16 研究開発費

※1

3,406

 

 

3,740

 

 

17 その他

 

6,167

69,121

22.0

5,692

69,330

21.3

   営業利益

 

 

72,172

23.1

 

73,404

22.5

 

 

 

 

前事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

当事業年度

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

W 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

※2

1,021

 

 

1,370

 

 

 2 受取配当金

※2

4,562

 

 

5,659

 

 

 3 その他

 

715

6,299

2.0

912

7,942

2.4

X 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払利息

 

340

 

 

350

 

 

 2 社債利息

 

159

 

 

37

 

 

 3 貸倒引当金繰入額

※2

1,569

 

 

286

 

 

 4 たな卸資産廃棄損

 

957

 

 

949

 

 

 5 固定資産売却廃棄損

※3

2,418

 

 

1,016

 

 

 6 長期前払費用消却額

 

666

 

 

765

 

 

 7 その他

 

1,395

7,506

2.4

1,356

4,763

1.4

   経常利益

 

 

70,964

22.7

 

76,583

23.5

Y 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 関係会社株式売却益

 

5,121

 

 

1,151

 

 

 2 投資有価証券売却益

 

0

 

 

92

 

 

 3 固定資産売却益

※4

326

 

 

2

 

 

 4 確定拠出年金制度移行益

 

670

 

 

 

 

 5 その他

 

29

6,147

1.9

1,246

0.4

Z 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 関係会社株式売却損

 

 

 

606

 

 

 2 投資有価証券評価損

 

40

 

 

430

 

 

 3 固定資産売却損

※5

506

 

 

1

 

 

 4 電話加入権評価損

 

1,995

 

 

 

 

 5 役員退職慰労引当金繰入額

 

1,137

 

 

 

 

 6 関係会社株式評価損

 

844

 

 

 

 

 7 減損損失

※6

810

 

 

 

 

 8 ソフトウェア除却損

 

119

 

 

 

 

 9 その他

 

161

5,615

1.8

103

1,141

0.4

   税引前当期純利益

 

 

71,496

22.8

 

76,688

23.5

   法人税、住民税及び事業税

※7

24,766

 

 

27,887

 

 

   法人税等調整額

 

2,850

27,617

8.8

1,555

29,443

9.0

   当期純利益

 

 

43,879

14.0

 

47,245

14.5

   前期繰越利益

 

 

295,414

 

 

 

   当期未処分利益

 

 

339,293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約関係収入原価明細書

 

 

 

前事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

当事業年度

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

労務費

 

 

49,853

35.0

 

51,269

33.8

経費

 

 

 

 

 

 

 

 減価償却費

 

23,896

 

 

26,657

 

 

 外注費

 

35,006

 

 

39,421

 

 

 長期前払費用償却費

 

7,583

 

 

8,201

 

 

 契約関係通信費

 

5,887

 

 

6,142

 

 

 賃借料

 

5,914

 

 

6,003

 

 

 車両燃料及び維持費

 

1,383

 

 

1,433

 

 

 その他

 

12,948

92,620

65.0

12,402

100,263

66.2

契約関係収入原価

 

 

142,473

100.0

 

151,532

100.0

(注) 契約関係収入原価は主として現業部門を中心として発生した諸費用を時間、台数、面積等の所定の基準により按分して一般管理費と区分して計上したものであります。

 

商品・機器売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日

当事業年度

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

期首たな卸高

 

6,740

17.1

5,928

14.3

当期仕入高

 

22,242

56.6

22,095

53.4

他勘定からの振替高

※1

10,340

26.3

13,349

32.3

  合計

 

39,323

100.0

41,374

100.0

期末たな卸高

 

5,928

 

5,991

 

他勘定への振替高

※2

4,065

 

3,572

 

当期商品・機器売上原価

 

29,329

 

31,809

 

(注) ※1 他勘定からの振替高は、固定資産(警報機器及び設備)からの振替であります。

※2 他勘定への振替高は、固定資産(警報機器及び設備)及び経費への振替であります。