|
|
前事業年度 平成17年3月31日 |
当事業年度 平成18年3月31日 |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
||
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
|
T 流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
1 現金及び預金 |
※1 |
|
135,400 |
|
|
167,097 |
|
2 受取手形 |
|
|
552 |
|
|
476 |
|
3 未収契約料 |
|
|
9,008 |
|
|
9,475 |
|
4 売掛金 |
※2 |
|
6,228 |
|
|
6,447 |
|
5 未収入金 |
※2 |
|
5,822 |
|
|
3,876 |
|
6 有価証券 |
|
|
451 |
|
|
451 |
|
7 商品 |
|
|
6,740 |
|
|
5,928 |
|
8 貯蔵品 |
|
|
1,056 |
|
|
950 |
|
9 前払費用 |
|
|
1,728 |
|
|
1,798 |
|
10 繰延税金資産 |
|
|
4,629 |
|
|
4,531 |
|
11 短期貸付金 |
|
|
17,493 |
|
|
298 |
|
12 関係会社短期貸付金 |
|
|
24,404 |
|
|
12,587 |
|
13 その他 |
|
|
2,614 |
|
|
2,314 |
|
貸倒引当金 |
|
|
△ 2,299 |
|
|
△ 604 |
|
流動資産合計 |
|
|
213,831 |
35.7 |
|
215,630 |
33.5 |
U 固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
1 有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) 建物 |
|
46,353 |
|
|
45,984 |
|
|
減価償却累計額 |
|
22,410 |
23,943 |
|
23,173 |
22,811 |
|
(2) 車両 |
|
487 |
|
|
499 |
|
|
減価償却累計額 |
|
355 |
132 |
|
332 |
166 |
|
(3) 警備機器及び設備 |
|
189,437 |
|
|
198,892 |
|
|
減価償却累計額 |
|
129,600 |
59,836 |
|
139,450 |
59,442 |
|
(4) 警備器具 |
|
8,048 |
|
|
8,359 |
|
|
減価償却累計額 |
|
6,625 |
1,423 |
|
6,892 |
1,467 |
|
(5) 器具備品 |
|
16,258 |
|
|
17,197 |
|
|
減価償却累計額 |
|
11,743 |
4,514 |
|
12,817 |
4,379 |
|
(6) 土地 |
|
|
35,179 |
|
|
32,200 |
|
(7) 建設仮勘定 |
|
|
1,692 |
|
|
1,919 |
|
(8) その他 |
|
161 |
|
|
162 |
|
|
減価償却累計額 |
|
114 |
47 |
|
130 |
32 |
|
有形固定資産合計 |
|
|
126,769 |
21.2 |
|
122,419 |
19.0 |
2 無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) 電話加入権 |
|
|
1,946 |
|
|
0 |
|
(2) 電信電話専用施設利用権 |
|
|
147 |
|
|
112 |
|
(3) ソフトウェア |
|
|
6,401 |
|
|
6,420 |
|
(4) その他 |
|
|
84 |
|
|
83 |
|
無形固定資産合計 |
|
|
8,579 |
1.4 |
|
6,615 |
1.0 |
|
|
前事業年度 平成17年3月31日 |
当事業年度 平成18年3月31日 |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
||
3 投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
(1) 投資有価証券 |
|
|
27,654 |
|
|
46,166 |
|
(2) 関係会社株式 |
|
|
159,772 |
|
|
149,535 |
|
(3) 関係会社出資金 |
|
|
667 |
|
|
974 |
|
(4) 長期貸付金 |
|
|
3,122 |
|
|
18,630 |
|
(5) 従業員長期貸付金 |
|
|
22 |
|
|
24 |
|
(6) 関係会社長期貸付金 |
|
|
14,160 |
|
|
40,085 |
|
(7) 敷金及び保証金 |
|
|
8,816 |
|
|
9,006 |
|
(8) 長期前払費用 |
|
|
20,335 |
|
|
22,175 |
|
(9) 前払年金費用 |
|
|
1,257 |
|
|
8,670 |
|
(10) 繰延税金資産 |
|
|
10,450 |
|
|
6,206 |
|
(11) 保険積立金 |
※2 |
|
5,153 |
|
|
4,893 |
|
(12) その他 |
|
|
2,877 |
|
|
955 |
|
貸倒引当金 |
|
|
△ 4,760 |
|
|
△ 7,998 |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
249,530 |
41.7 |
|
299,324 |
46.5 |
固定資産合計 |
|
|
384,880 |
64.3 |
|
428,359 |
66.5 |
資産合計 |
|
|
598,711 |
100.0 |
|
643,990 |
100.0 |
(負債の部) |
|
|
|
|
|
|
|
T 流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
1 買掛金 |
|
|
2,113 |
|
|
3,168 |
|
2 短期借入金 |
※1 |
|
29,173 |
|
|
26,069 |
|
3 1年以内返済予定の長期借入金 |
|
|
2,300 |
|
|
─ |
|
4 1年以内償還予定社債 |
|
|
─ |
|
|
30,000 |
|
5 未払金 |
※2 |
|
10,201 |
|
|
12,987 |
|
6 設備購入未払金 |
※2 |
|
3,113 |
|
|
3,634 |
|
7 未払法人税等 |
|
|
10,279 |
|
|
15,312 |
|
8 未払消費税等 |
|
|
1,306 |
|
|
1,509 |
|
9 未払費用 |
|
|
599 |
|
|
651 |
|
10 預り金 |
|
|
31,146 |
|
|
34,442 |
|
11 前受契約料 |
|
|
21,727 |
|
|
22,371 |
|
12 賞与引当金 |
|
|
4,967 |
|
|
5,232 |
|
13 その他 |
|
|
1,764 |
|
|
1,938 |
|
流動負債合計 |
|
|
118,694 |
19.8 |
|
157,317 |
24.4 |
U 固定負債 |
|
|
|
|
|
|
|
1 社債 |
|
|
30,000 |
|
|
─ |
|
2 預り保証金 |
|
|
18,014 |
|
|
18,244 |
|
3 退職給付引当金 |
|
|
5,713 |
|
|
5,581 |
|
4 役員退職慰労引当金 |
|
|
─ |
|
|
1,201 |
|
固定負債合計 |
|
|
53,728 |
9.0 |
|
25,027 |
3.9 |
負債合計 |
|
|
172,423 |
28.8 |
|
182,344 |
28.3 |
|
|
前事業年度 平成17年3月31日 |
当事業年度 平成18年3月31日 |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
||
(資本の部) |
|
|
|
|
|
|
|
T 資本金 |
※3 |
|
66,377 |
11.1 |
|
66,377 |
10.3 |
U 資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
1 資本準備金 |
|
82,553 |
|
|
83,054 |
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
82,553 |
13.8 |
|
83,054 |
12.9 |
V 利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
|
1 利益準備金 |
|
9,028 |
|
|
9,028 |
|
|
2 任意積立金 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)システム開発積立金 |
|
800 |
|
|
800 |
|
|
(2)買換資産圧縮積立金 |
|
25 |
|
|
24 |
|
|
(3)別途積立金 |
|
2,212 |
|
|
2,212 |
|
|
3 当期未処分利益 |
|
306,766 |
|
|
339,293 |
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
318,832 |
53.2 |
|
351,358 |
54.6 |
W その他有価証券評価差額金 |
|
|
3,082 |
0.5 |
|
5,604 |
0.9 |
X 自己株式 |
※4 |
|
△ 44,558 |
△ 7.4 |
|
△ 44,749 |
△ 7.0 |
資本合計 |
|
|
426,288 |
71.2 |
|
461,646 |
71.7 |
負債・資本合計 |
|
|
598,711 |
100.0 |
|
643,990 |
100.0 |