|
|
前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 |
当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
T 売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
1 契約関係収入 |
|
256,883 |
|
|
261,918 |
|
|
2 商品・機器売上高 |
|
31,610 |
288,493 |
100.0 |
35,863 |
297,782 |
100.0 |
U 売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
1 契約関係収入原価 |
|
136,144 |
|
|
138,298 |
|
|
2 商品・機器売上原価 |
|
22,873 |
159,018 |
55.1 |
26,219 |
164,518 |
55.2 |
売上総利益 |
|
|
129,475 |
44.9 |
|
133,263 |
44.8 |
V 販売費及び一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
|
1 広告宣伝費 |
|
2,878 |
|
|
2,932 |
|
|
2 給料手当 |
|
24,248 |
|
|
25,147 |
|
|
3 賞与 |
|
3,431 |
|
|
3,571 |
|
|
4 賞与引当金繰入額 |
|
1,626 |
|
|
1,737 |
|
|
5 退職給付費用 |
|
468 |
|
|
1,155 |
|
|
6 法定福利費 |
|
3,534 |
|
|
3,663 |
|
|
7 減価償却費 |
|
3,582 |
|
|
3,276 |
|
|
8 賃借料 |
|
5,866 |
|
|
5,805 |
|
|
9 旅費交通費 |
|
1,139 |
|
|
1,187 |
|
|
10 通信費 |
|
1,691 |
|
|
1,600 |
|
|
11 事務用消耗品費 |
|
1,024 |
|
|
893 |
|
|
12 租税公課 |
|
515 |
|
|
1,355 |
|
|
13 貸倒引当金繰入額 |
|
104 |
|
|
24 |
|
|
14 業務委託費 |
|
4,957 |
|
|
5,148 |
|
|
15 研究開発費 |
※1 |
4,072 |
|
|
3,792 |
|
|
16 その他 |
|
6,099 |
65,244 |
22.6 |
5,941 |
67,232 |
22.6 |
営業利益 |
|
|
64,231 |
22.3 |
|
66,031 |
22.2 |
|
|
前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 |
当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
金額(百万円) |
百分比 (%) |
||
W 営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 受取利息 |
※2 |
1,090 |
|
|
1,008 |
|
|
2 受取配当金 |
※2 |
3,320 |
|
|
3,897 |
|
|
3 その他 |
|
405 |
4,817 |
1.6 |
1,335 |
6,241 |
2.1 |
X 営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
|
1 支払利息 |
|
536 |
|
|
388 |
|
|
2 社債利息 |
|
159 |
|
|
159 |
|
|
3 貸倒引当金繰入額 |
※2 |
1,554 |
|
|
246 |
|
|
4 たな卸資産廃棄損 |
|
823 |
|
|
836 |
|
|
5 固定資産売却廃棄損 |
※3 |
2,230 |
|
|
2,501 |
|
|
6 長期前払費用消却額 |
|
702 |
|
|
632 |
|
|
7 その他 |
|
885 |
6,892 |
2.4 |
1,289 |
6,052 |
2.1 |
経常利益 |
|
|
62,156 |
21.5 |
|
66,219 |
22.2 |
Y 特別利益 |
|
|
|
|
|
|
|
1 貸倒引当金戻入益 |
※2 |
─ |
|
|
809 |
|
|
2 厚生年金基金代行部分返上益 |
|
19,936 |
|
|
─ |
|
|
3 確定拠出年金制度移行益 |
|
1,923 |
|
|
─ |
|
|
4 固定資産売却益 |
※4 |
3,591 |
|
|
230 |
|
|
5 投資有価証券売却益 |
|
7 |
|
|
40 |
|
|
6 その他 |
|
4 |
25,462 |
8.8 |
4 |
1,083 |
0.4 |
Z 特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
1 貸倒引当金繰入額 |
※2 |
9,673 |
|
|
─ |
|
|
2 減損損失 |
※5 |
7,250 |
|
|
3,664 |
|
|
3 ソフトウェア除却損 |
|
1,905 |
|
|
1,123 |
|
|
4 投資有価証券評価損 |
|
197 |
|
|
169 |
|
|
5 関係会社株式評価損 |
|
6,021 |
|
|
314 |
|
|
6 関係会社出資金評価損 |
|
3,329 |
|
|
─ |
|
|
7 その他 |
|
1,482 |
29,860 |
10.3 |
643 |
5,915 |
2.0 |
税引前当期純利益 |
|
|
57,758 |
20.0 |
|
61,388 |
20.6 |
法人税、住民税及び事業税 |
※6 |
21,205 |
|
|
19,920 |
|
|
法人税等調整額 |
|
2,270 |
23,475 |
8.1 |
3,763 |
23,684 |
7.9 |
当期純利益 |
|
|
34,282 |
11.9 |
|
37,704 |
12.7 |
前期繰越利益 |
|
|
245,210 |
|
|
269,062 |
|
合併による子会社出資金 消却額 |
|
|
154 |
|
|
─ |
|
当期未処分利益 |
|
|
279,338 |
|
|
306,766 |
|
|
|
前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 |
当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 |
||||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
||
労務費 |
|
|
49,710 |
36.5 |
|
51,468 |
37.2 |
経費 |
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
23,776 |
|
|
23,411 |
|
|
外注費 |
|
30,290 |
|
|
31,238 |
|
|
長期前払費用償却費 |
|
7,126 |
|
|
7,248 |
|
|
契約関係通信費 |
|
6,433 |
|
|
5,876 |
|
|
賃借料 |
|
5,072 |
|
|
5,626 |
|
|
車両燃料及び維持費 |
|
1,305 |
|
|
1,234 |
|
|
その他 |
|
12,429 |
86,434 |
63.5 |
12,193 |
86,829 |
62.8 |
契約関係収入原価 |
|
|
136,144 |
100.0 |
|
138,298 |
100.0 |
(注) 契約関係収入原価は主として現業部門を中心として発生した諸費用を時間、台数、面積等の所定の基準により按分して一般管理費と区分して計上したものであります。
|
|
前事業年度 自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日 |
当事業年度 自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日 |
||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
期首たな卸高 |
|
6,738 |
21.9 |
5,673 |
15.9 |
当期仕入高 |
|
16,885 |
54.9 |
20,761 |
58.3 |
他勘定からの振替高 |
※1 |
7,138 |
23.2 |
9,158 |
25.7 |
合計 |
|
30,762 |
100.0 |
35,593 |
100.0 |
期末たな卸高 |
|
5,673 |
|
6,740 |
|
他勘定への振替高 |
※2 |
2,215 |
|
2,632 |
|
当期商品・機器売上原価 |
|
22,873 |
|
26,219 |
|
(注) ※1 他勘定からの振替高は、固定資産(警報機器及び設備)からの振替であります。
※2 他勘定への振替高は、固定資産(警報機器及び設備)及び経費への振替であります。